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| 14/11/2024 | 0000013/2024 | 0000125/2024 | 0000182/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | ANTONIO CARLOS ATELLA FERREIRA JUNIOR | 15.820.203/0001-00 | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 12/11/2024 | 0000002/2024 | 0000025/2024 | 0000181/2024 | CONTRATACAOD DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAR BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG | EMPRESA MARCOS JOEL CORREA | 07.404.805/0001-40 | R$ 666,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000018/2023 | 0000004/2024 | 0000180/2024 | Contratacao de empresa especializada em assessoramento de fluxos de trabalhos internos da Camara Municipal de Bom Jesus da Penha. | GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | 01.205.112/0001-41 | R$ 5.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | | 0000124/2024 | 0000179/2024 | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DO MES DE OUTUBRO DE 2024. | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 178,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000000/2024 | 0000123/2024 | 0000178/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERAL | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 185,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000000/2024 | 0000122/2024 | 0000177/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERAL | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.249,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000000/2024 | 0000121/2024 | 0000176/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERAL | INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 291,63 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/10/2024 | | 0000120/2024 | 0000175/2024 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE APORTE DESTINADO A AMORTIZACAO DO DEFICIT PREVIDENCIARIO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024. | INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN.DE BOM JESUS DA PENHA | 01.260.435/0001-38 | R$ 6.143,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/10/2024 | 0000000/2024 | 0000119/2024 | 0000174/2024 | ENCARGOS RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERAL | INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN.DE BOM JESUS DA PENHA | 01.260.435/0001-38 | R$ 3.742,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/10/2024 | 0000000/2024 | 0000118/2024 | 0000173/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL OUTUBRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 05.679.293/0001-07 | R$ 2.057,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |