Atualizado em: 16/11/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
14/11/20240000013/20240000125/20240000182/2024CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.ANTONIO CARLOS ATELLA FERREIRA JUNIOR15.820.203/0001-00R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/11/20240000002/20240000025/20240000181/2024CONTRATACAOD DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAR BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGEMPRESA MARCOS JOEL CORREA07.404.805/0001-40R$ 666,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000018/20230000004/20240000180/2024Contratacao de empresa especializada em assessoramento de fluxos de trabalhos internos da Camara Municipal de Bom Jesus da Penha.GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP01.205.112/0001-41R$ 5.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/2024 0000124/20240000179/2024CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DO MES DE OUTUBRO DE 2024.INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 178,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000000/20240000123/20240000178/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERALINSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 185,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000000/20240000122/20240000177/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERALINSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.249,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000000/20240000121/20240000176/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERALINSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 291,6330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/10/2024 0000120/20240000175/2024DESPESA REFERENTE A REPASSE DE APORTE DESTINADO A AMORTIZACAO DO DEFICIT PREVIDENCIARIO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024.INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN.DE BOM JESUS DA PENHA01.260.435/0001-38R$ 6.143,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240000000/20240000119/20240000174/2024ENCARGOS RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERALINST. DE PREV. SOCIAL DO MUN.DE BOM JESUS DA PENHA01.260.435/0001-38R$ 3.742,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/10/20240000000/20240000118/20240000173/2024FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL OUTUBRO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO05.679.293/0001-07R$ 2.057,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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