Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA ( Total R$ 20.051,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 3.958,24 )
   0000098/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 364,00
   0000097/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.912,00
   0000096/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 682,24
       Total R$ 3.958,24
Total R$ 3.958,24
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 3.958,24 )
   0000088/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 364,00
   0000087/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.912,00
   0000086/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 682,24
       Total R$ 3.958,24
Total R$ 3.958,24
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 175,61 )
   0000076/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 175,61
       Total R$ 175,61
Total R$ 175,61
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 3.958,24 )
   0000075/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 364,00
   0000074/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.912,00
   0000073/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 682,24
       Total R$ 3.958,24
Total R$ 3.958,24
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 513,18 )
   0000049/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 513,18
       Total R$ 513,18
Total R$ 513,18
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 3.830,28 ) (Continua na próxima página)
   0000044/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 364,00
   0000043/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.912,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA ( Total R$ 16.093,19 )
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 3.958,24 )
   0000098/2025 0000121/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 364,00
   0000097/2025 0000120/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.912,00
   0000096/2025 0000119/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 682,24
        Total R$ 3.958,24
Total R$ 3.958,24
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 4.133,85 )
   0000075/2025 0000089/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 364,00
   0000074/2025 0000088/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.912,00
   0000073/2025 0000087/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 682,24
   0000076/2025 0000086/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 175,61
        Total R$ 4.133,85
Total R$ 4.133,85
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 4.343,46 )
   0000044/2025 0000055/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 364,00
   0000043/2025 0000054/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.912,00
   0000042/2025 0000053/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 554,28
   0000049/2025 0000052/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 513,18
        Total R$ 4.343,46
Total R$ 4.343,46
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 3.657,64 )
   0000010/2025 0000030/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 364,00
   0000009/2025 0000029/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.851,33
   0000008/2025 0000028/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 442,31
        Total R$ 3.657,64
Total R$ 3.657,64
        Total R$ 16.093,19
Total R$ 16.093,19
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA ( Total R$ 26.191,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 6.467,87 )
   0000168/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 229,40
   0000121/2025 0000167/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 364,00
   0000166/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.835,20
   0000120/2025 0000165/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.912,00
   0000164/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 445,03
   0000119/2025 0000163/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 682,24
         Total R$ 6.467,87
Total R$ 6.467,87
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 6.729,34 )
   0000120/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 85,86
   0000086/2025 0000119/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 175,61
   0000116/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 229,40
   0000089/2025 0000115/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 364,00
   0000114/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.835,20
   0000088/2025 0000113/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.003 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESR$ 2.912,00
   0000112/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 445,03
   0000087/2025 0000111/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 682,24
         Total R$ 6.729,34
Total R$ 6.729,34
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 6.774,35 ) (Continua na próxima página)
   0000052/2025 0000076/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.4.002 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 513,18
   0000074/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 229,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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