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Detalhes
| 01/07/2025 | 0000013/2024 | 0000026/2025 | 0000138/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | ANTONIO CARLOS ATELLA FERREIRA JUNIOR | 15.820.203/0001-00 | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000121/2025 | 0000121/2025 | 0000137/2025 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE APORTE DESTINADO A AMORTIZACAO DO DEFICIT PREVIDENCIARIO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA DO MES DE JUNHO DE 2025. | INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN.DE BOM JESUS DA PENHA | 01.260.435/0001-38 | R$ 4.656,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000120/2025 | 0000120/2025 | 0000136/2025 | ENCARGOS RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA GERAL | INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN.DE BOM JESUS DA PENHA | 01.260.435/0001-38 | R$ 3.892,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000116/2025 | 0000116/2025 | 0000135/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL JUNHO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 05.679.293/0001-07 | R$ 2.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000115/2025 | 0000115/2025 | 0000134/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL JUNHO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 05.679.293/0001-07 | R$ 22.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000114/2025 | 0000114/2025 | 0000133/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL JUNHO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 05.679.293/0001-07 | R$ 29.840,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 25/06/2025 | 0000113/2025 | 0000113/2025 | 0000132/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA INTERLEGIS (LGPD), NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2025. | ELAINE CORREIA DE SOUZA | ***.293.426-** | R$ 705,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 25/06/2025 | 0000112/2025 | 0000112/2025 | 0000131/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA INTERLEGIS (LGPD), NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2025. | ADRIANA ROSA SILVA SANTOS | ***.900.526-** | R$ 705,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 23/06/2025 | | 0000003/2025 | 0000130/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS ENTEGRADOS DE GESTAO PU BLICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN ICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA., CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA PARA ATENDIMENTO DO DECRETO 10540/2020 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | 04.284.336/0001-84 | R$ 3.785,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 18/06/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000129/2025 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG | LEILA MARA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 02.299.075/0001-40 | R$ 667,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |